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周至縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案)的報告 ——在周至縣第十七屆人民代表大會第三次會議上周至縣財政局

各位代表:

受縣人民政府委托,現將我縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案)報告如下,請予審議,并請各位代表和大會列席人員提出意見。

一、2017年預算執行情況

過去的一年,是財稅工作克難奮進的一年。在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,全縣上下堅決貫徹落實省、市各項決策部署,積極應對復雜形勢和困難挑戰,全力保工資、保運轉、保民生,順利實現了財政預期目標,預算執行情況總體良好。

(一)地方一般公共預算收入調整情況

2017年,受宏觀經濟調整、“營改增”稅收征管政策變化、國家全面減稅降費、財稅體制改革、縣域重點項目對稅收貢獻弱化等一系列因素疊加影響,造成我縣地方一般公共預算收入大幅減收,全年減收10000萬元以上。針對收入大幅減收的實際及縣域經濟發展狀況,基于2017年10月31日財政部印發的《關于進一步規范地方財政收入管理的通知要求》的最新政策規定(要求地方各級“實事求是、科學合理編制收入預算,不得脫離經濟社會發展水平設定目標,收入預算從約束性轉向預期性,上級不得向下級下達預算收入指標,取消財政收入規模和增幅的考核指標”等),統籌考慮我縣今后五年乃至更長時間內財政收入預算管理、財政體制補助基數及縣域經濟社會發展等因素,縣政府及時調整工作思路,對2017年財政預算安排方案進行了調整,并報請縣十七屆人大常委會第七次會議審議通過。

(二)財政預算執行情況

1.一般公共預算執行情況。全縣地方一般公共預算收入完成25043萬元,占調整預算數的100.2%,下降31.4%。稅收收入占一般公共預算收入比重達到61.6%,較上年增加15個百分點,收入質量大幅提升。加上上劃中省收入21553萬元,全縣財政總收入46596萬元,下降17%。地方一般公共預算收入完成情況是:

——稅收收入15425萬元,下降9.4%。其中:國稅收入7401萬元,增長53.4%;地稅收入8024萬元,下降34.2%。

——非稅收入9618萬元,下降50.7%。其中:行政性收費和罰沒收入5348萬元,下降60.3%。國有資源(資產)有償使用收入1712萬元,下降28.5%。專項收入2539萬元,下降3.1%(教育費附加收入704萬元,土地出讓金計提教育資金和農田水利資金收入1742萬元,其他收入93萬元)。

全縣一般公共財政預算支出398852萬元,占調整預算數的100%,較上年增加18424萬元,增長4.8%。

一般公共財政預算支出主要項目完成情況是:

——一般公共服務24787萬元,增長40.2%(因2016年目標責任獎提標、補發鄉鎮工作補貼);

——國防155萬元,與去年持平;

——公共安全13651萬元,增長18.6%;

——教育108293萬元,增長2.2%;

——科學技術1067萬元,增長49.2%;

——文化體育與傳媒5843萬元,下降24.1%(??钪С鰷p少);

——社會保障和就業61244萬元,增長11.1%;

——醫療衛生和計劃生育53258萬元,下降1.1%(??钪С鰷p少);

——節能環保8890萬元,增長21.1%;

——城鄉社區17762萬元,下降22.5%(??钪С鰷p少);

——農林水73537萬元,下降8.3%(??钪С鰷p少);

——交通運輸9391萬元,增長152.4%;

——資源勘探信息1573萬元,增長32.9%;

——商業服務業等1959萬元,下降38.3%(??钪С鰷p少);

——金融支出8794萬元,增長2564.8%;

——國土海洋氣象等2343萬元,增長17.6%;

——住房保障支出4844萬元,下降10.4%(??钪С鰷p少);

——糧油物資儲備375萬元,增長0.8%;

——債務付息支出930萬元,增長9.9%;

——其他支出156萬元,下降34.5%(??钪С鰷p少)。

2017年,全縣地方一般預算收入完成25043萬元,稅收返還6279萬元,省市均衡性轉移支付收入125305萬元,上級專項轉移支付收入212675萬元,地方債券收入2600萬元,上年結余2954萬元,動用預算穩定調節基金25000萬元,上解上級支出961萬元,一般公共財政預算支出完成398852萬元,超收收入43萬元調入預算穩定調節基金,當年結余-2954萬元,年終收支滾存結余為零,實現了收支平衡。

2.政府性基金預算執行情況

2017年,政府性基金收入完成33057萬元,占年度預算的112.6%,增長188.4%。其中:國有土地使用權出讓收入28481萬元,新型墻體材料專項基金收入81萬元,城市公用事業附加收入26萬元,國有土地收益基金收入2439萬元,農業土地開發資金收入962萬元,城市基礎設施配套費收入873萬元,其他政府性基金收入195萬元。

政府性基金支出完成36960萬元,占調整預算的100%,增長158.6%。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出27818萬元,新型墻體材料專項基金支出81萬元,城市公用事業附加支出26 萬元,國有土地收益基金支出2439萬元,農業土地開發資金支出962萬元,城市基礎設施配套費支出2138萬元,彩票公益金支出2078萬元,其他政府性基金支出1418萬元。

2017年,基金收入33057萬元,上級補助收入4287萬元,基金支出36960萬元,當年收支結余384萬元,上年結余1175萬元,年終滾存結余為1559萬元。

3.社會保險基金預算執行情況

(1)城鄉居民養老保險基金。2017年,我縣城鄉居民養老保險參保人數254291人。城鄉居民養老保險基金收入20786.06萬元,較上年增加1272.33萬元,增長6.5%。城鄉居民養老保險養老金享受人數為93120人,基金支出17029.8萬元,較上年增加2140.64萬元,增長14.4%。當年結余3756.26萬元,滾存結余35061.59萬元。

(2)機關事業單位養老保險。2017年,我縣參加機關事業單位養老保險19364人,其中:在職職工13330人,退休職工6034人,繳費率為28%(個人負擔8%,單位負擔20%)。機關事業單位養老保險基金收入為37033.44萬元,其中:基礎養老金收入24547.3萬元,利息收入149.14萬元,財政補貼收入12337萬元?;鹬С?8568.88萬元,當年結余8464.56萬元,滾存結余8705.55萬元。

(3)新型農村合作醫療基金。2017年,我縣新型農村合作醫療參保人數586009人,繳費標準為620元,其中:個人150元,財政補助470元。大病保險覆蓋人數586009人,年人均籌資標準35元。新型農村合作醫療基金收入36463.22萬元,較上年增長9.2%?;鹬С鰹?6205.8萬元,當年結余257.42萬元,滾存結余733.9萬元。

(三)財政主要工作及特點

一是強措施,聚合力,財政收入順利完成。制定了招商引資引稅獎勵辦法,對全縣財政供養人員個人所得稅扣繳辦法進行了規范。完善了國、地稅收入任務考核獎勵辦法。強化綜合治稅機制,定期召開綜合治稅專題會議及稅收促進會,夯實征收責任,確保稅收足額入庫。加強稅源調查,挖掘稅收增收潛力,突出抓好重點稅源、薄弱環節和重點領域,堅決堵塞漏洞,以旬保月、以月保季、以季保年,有力促進了全年收入任務的完成。

二是謀全局,盡職責,支持發展成效明顯。積極爭取中省市各類專項資金212675萬元,增長0.4%??h級財力支持縣域經濟發展資金30000萬元,增長4.9%。其中:科教文事業44866萬元,農林水事業及扶貧開發69251萬元,醫療衛生和計劃生育31240萬元,民生社會保障35569萬元,生態環境保護及城鄉社區建設16599萬元,產業發展及經濟建設22000萬元。支持縣城新區重點項目建設資金8000萬元。支持沙河產業經濟帶建設資金7378萬元。支持集賢產業園區基礎設施建設資金500萬元、工業發展專項500萬元。落實縣級工業發展專項資金600萬元。支持農村環境衛生綜合整治、治污減霾、生態環境保護等資金6172萬元。

三是守底線,?;?,民生問題不斷改善。全年民生支出358254萬元,占財政總支出的89.82%。及時兌現省、市各項民生提標政策。保障民生領域重點支出需要。足額兌付了全縣138578戶農戶農業支持保護補貼資金4086.09萬元。提高了6100名行政事業單位退休人員養老金標準,人均年增加2436元。全年籌集城鄉居民社會養老保險基金20786.06萬元,基金支出17029.8萬元?;I集新型農村合作醫療資金36463.22萬元,撥付補助資金36205.8萬元。為5886名未參合建檔立卡貧困戶辦理新型農村合作醫療支出259.37萬元。支持學前教育、義務教育薄弱學校改造、高中質量提升等建設項目資金29000萬元。投入539.7萬元,用于竹峪鎮鴨溝村、馬召鎮群三星村、四屯鎮東風村等7個省定貧困村農村文化禮堂建設。

四是破難題,建機制,財政改革蹄疾步穩。深化國庫集中支付改革,全面完成財政專戶撤銷工作,共撤銷4個財政專戶、保留13個財政專戶;全年政府采購總資金量達到87792.3萬元,較上年增加43890.1萬元,節約5819.5萬元,節約率6.2%;申請并置換政府債券2779萬元;對我縣保留公務用車實施了統一標識化管理;取消了2項政府性基金和4項行政事業性收費項目,停征了5項行政事業性收費;出臺了清理整合縣級財政專項資金目錄,整合縣級專項資金項目14項,每一項專項資金都制定了資金管理辦法;開展農村公益事業“一事一議”、農業切塊資金等10余類項目的評審考察,評審金額44697.5萬元,核減資金1364萬元。完成財政專項支出重點績效評價項目11項,涉及資金41953.4萬元;實施一事一議財政獎補普惠制項目123個,獎補資金3225萬元。爭取省級美麗鄉村建設項目2個獎補資金600萬元、縣級美麗鄉村建設項目1個獎補資金300萬元。

五是抓整合,瞄精準,脫貧攻堅全力保障。積極開展統籌整合使用財政涉農資金試點,全年安排整合涉農整合資金38237.46萬元,其中:基礎設施類項目239個11692.25萬元,產業發展類項目149個23400.78萬元,社會服務類項目22個3144.43萬元。資金投向集中用于貧困戶產業發展、貧困村基礎設施建設、社會保障三大方面,使“八個一批”幫扶措施有效落實。為5260戶在冊貧困戶每戶提供1萬元的產業發展資金;整合4854萬元,用于解決“十二五”移民搬遷遺留問題;整合5000萬元,注入本真等三個企業,創新財政扶貧資金到戶利益聯結機制;整合1000多萬元,注入竹峪鎮聯村黨委集體經濟,破解群眾增收難問題;整合835萬元,用于48個村農田水利灌溉基礎設施提升,解決了貧困戶生產發展的瓶頸困難,讓貧困群眾切實感受到了看得見、摸得著的實惠。

六是強監管,防風險,依法理財全面加強。全方位開展預決算信息公開,覆蓋率達100%;加強財政專項資金全過程管理,出臺了一事一議財政獎補資金管理、美麗鄉村及扶持村級集體經濟試點建設工程政府采購項目管理暫行辦法,進一步完善了財政權責清單及日常監督管理制度;對全縣各鎮街、部門為其他單位及個人違規融資提供擔保承諾,違規違法通過PPP、政府購買服務和政府出資的各類基金變相舉債情況進行了全面清查整改;扎實做好法、檢兩院財物清查和劃轉工作;圍繞財政投入資金量大、社會關注度高的熱點領域,扎實開展財政監督檢查,涉及資金33193.9萬元,及時糾正處理了財政違規行為。

各位代表,在看到成績的同時,也要清醒地認識到我縣財政運行和管理中還存在一些問題和困難,主要是:骨干稅源缺乏,地方主體稅種缺失,稅收增長后勁乏力,組織收入壓力很大;收入結構不夠合理,收入質量有待進一步提高;各級財政事權與支出責任劃分不清,民生政策配套及政策性剛性支出較多,財力缺口較大,收支矛盾異常突出;支出進度不均衡,資金使用效益有待進一步提高。對此,我們將高度重視,采取有力措施切實加以解決。

二、2018年財政預算草案

2018年,我縣財政工作的總體思路是:以黨的十九大精神為指導,深入貫徹落實中央經濟工作會議、省市財政工作會議和縣委十七屆四次全會精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,緊緊圍繞全縣經濟社會發展大局,認真落實積極財政政策,以提高財政發展的質量和效益為中心,做實做優財政收入,調整優化支出結構,保障和改善民生,深入推進財稅改革,全面實施績效管理,助力脫貧攻堅,為全縣經濟社會發展提供財力支持和保障。

(一)收支形勢分析

從有利因素看,今年國家將繼續實施積極的財政政策,增強財政可持續性。加快推進財稅制度改革,明晰各級財政事權與支出責任。在深化稅制改革方面,繼續完善增值稅制度,擴大水資源稅改革試點。財政收入考核從規模、增速轉向注重稅收質量。西安全力推進大西安、國家中心城市和國際化大都市建設,實施新時代西安“三步走”戰略,必然會輻射和帶動我縣的發展,為我們帶來更多的政策機遇,將有力推動新時代金周至“三步走”戰略的實現。隨著我縣集賢產業園、西部智能裝備產業園兩大工業園區建設的加快推進,工業聚集效應和規模效應會逐步顯現。城際鐵路周至段、戶眉高速周至段、終南山暖泉灣有機獼猴桃養生小鎮等一批重大基礎設施和產業投資項目的實施,必將為我縣招商引資、經濟發展注入更多新的動力和活力。

從不利因素看,受國家宏觀經濟政策調整、減稅降費以及全面“營改增”后稅收征管政策變化等因素影響,制約財政收入增長的因素依然較多。國家繼續大力推進供給側結構性改革,從長遠看,將有力推動經濟轉型升級、提質增效,但目前縣域經濟正處在增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”。由于地方稅收體系不全、地方主體稅種缺失以及各級財政事權與支出責任劃分不清等因素,造成了縣級財政包袱沉重。在2016年、2017年財政預算編制中,縣財政為全力保障各項支出,分別調入了1.5億元、2.5億元平衡年度財政預算赤字,資金來源主要為歷年財政結余資金,2018年財政預算中已無資金可調入。加之,近年來基本民生保障、脫貧攻堅、生態環境保護等剛性支出有增無減,縣域經濟建設及各類事業專項業務費持續增加。在收入增幅明顯放緩的情況下,剛性支出需求仍然十分強勁,財政收支矛盾將會異常突出,可用財力極其有限,已不能滿足各類政策性支出需求,我縣財政將出現暫時性困難。

(二)一般公共預算安排

綜合分析,我縣財政工作面臨的形勢還是有利因素多于不利因素,機遇希望大于困難挑戰,財政收入總體趨勢是“穩中趨緩、穩中向好”,逐步進入高質量發展的“新時代”。2018年,縣級地方財政收入預算安排將準確把握穩中求進與追趕超越的關系,使收入增長速度與我縣縣域經濟發展水平相適應??h級財政支出預算根據我縣目前財政保障水平,堅持以“保工資、保運轉、保民生”為重點,牢固樹立“過緊日子”思想,全力保障行政事業單位人員工資、公用經費、脫貧攻堅、城鄉低保等民生保障經費和生態環境保護、治污減霾、縣域社會事業運行等政策性剛性支出。除上述之外的縣級專項資金及各類事業專項業務費等項目預算,在2018年財政預算編制中暫不予考慮。因此,我縣一般公共預算安排如下:

2018年,我縣地方一般公共預算收入建議安排26500萬元,增長6%。各收入項目的安排情況是:

——稅收收入16500萬元,稅收占比62%。其中:國稅收入 8200萬元;地稅收入8300萬元。

——非稅收入10000萬元。其中:行政性收費2300萬元,罰沒收入3300萬元,國有資產有償使用收入1900萬元,土地出讓收益計提的農田水利建設和教育資金等1600萬元,教育費附加和地方教育費附加收入600萬元,其他專項收入300萬元。

按現行財政體制算賬,2018年我縣地方一般公共預算收入

26500萬元,預計上級一般轉移支付補助收入121002萬元,上解上級支出7273萬元,預計2018年縣級預算財力140229萬元。

按照“收支平衡、不列赤字”的預算編制原則,2018年我縣一般公共財政預算支出安排140229萬元,較上年預算支出減少3910萬元(剔除調入預算穩定基金和政府性基金),下降2.7%。其中:民生支出占總支出的87%。影響GDP八項支出較上年預算增加13616萬元,增長4.95%。

縣級支出按支出功能分類,具體安排情況是(剔除省市預下??睿阂话愎卜?2748萬元;國防90萬元;公共安全6506萬元;教育54965萬元;科學技術283萬元;文化體育與傳媒2878萬元;社會保障和就業5810萬元;醫療衛生和計劃生育13229萬元;節能環保3096萬元;城鄉社區3166萬元;農林水20997萬元;交通運輸1300萬元;資源勘探信息等182萬元;商業服務業等348萬元;國土海洋氣象等1119萬元;住房保障279萬元;糧油物資儲備233萬元;預備費3000萬元。

縣級支出按支出經濟分類,具體安排情況是:機關工資福利支出103829萬元;機關商品和服務支出15691萬元;對個人和家庭的補助支出17105萬元;債務還本支出604萬元;預備費支出3000萬元。

(三)政府性基金預算

2018年,政府性基金預算收入安排28950萬元。其中:國有土地使用權出讓收入26000萬元,污水處理費收入120萬元,國有土地收益基金收入1800萬元,農業土地開發資金收入700萬元,城市基礎設施配套費收入230萬元,福利彩票銷售機構業務費收入70萬元,其他政府性基金收入30萬元。

2018年,政府性基金預算支出安排28950萬元。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出26000萬元,污水處理費支出120萬元,國有土地收益基金支出1800萬元,農業土地開發資金支出700萬元,城市基礎設施配套費支出230萬元,福利彩票銷售機構業務費支出70萬元,其他政府性基金支出30萬元。

(四)社會保險基金預算

1.城鄉居民養老保險基金。2018年我縣城鄉居民養老保險參保人數258700人,較上年增長1.7%。城鄉居民養老保險基金收入預算22254.84萬元,較上年增加1468.78萬元,增長7%。城鄉居民養老保險養老金享受人數為97200人,新增2092人,基金預算支出安排18263.37萬元,較上年增加1233.57萬元,增長7.2%?;鹗罩ЫY余3991.46萬元,滾存結余36982.46萬元。

2.機關事業單位養老保險。2018年我縣參加機關事業單位養老保險19544人,其中:在職職工13205人,退休職工6339人,繳費率為28%(個人負擔8%,單位負擔20%)。機關事業單位養老保險收入預算數為31393.01萬元,其中:基礎養老金收入22184.51萬元,利息收入150萬元,財政補貼收入9055萬元。支出預算安排31391.04萬元,當年收支基本平衡。

3.新型農村合作醫療基金。2018年我縣新型農村合作醫療參保人數583384人,繳費標準為690元,其中:個人190元,財政補助500元。大病保險覆蓋人數583384人,年人均籌資標準35元。新型農村合作醫療基金收入預算40643.32萬元,較上年增長11.4%?;鹬С鲱A算數為39995.88萬元,當年結余647.44萬元,滾存結余1381.34萬元。

三、2018年重點工作

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是打贏脫貧攻堅摘帽戰、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,更是我縣財政工作把握新發展理念、落實高質量發展要求的重要之年。我們將著重抓好以下六方面工作。

(一)以支持發展大局為要務,聚智聚力追趕超越。緊緊抓住省、市各項政策機遇,積極爭取更多政策傾斜和資金支持,為縣委、縣政府確定的重點工作和重大民生項目建設提供資金保障。完善多渠道籌資機制,創新財政融資方式,更多發揮財政資金撬動作用,積極推行PPP模式,合理運用政府購買服務,吸引更多社會資本投入,全力保障“一城一帶一園一區”、西南塬區等重大板塊和重點示范鎮、文化旅游名、特色小鎮建設,大力推進全域旅游,打造實力強、百姓福、生態美的現代化宜居周至。支持生態文明建設,重點保障秦嶺生態環境保護、中小河流治理、增綠擴綠、治污減霾、濕地建設等重大民生工程,打造“兩山理論”樣板縣。

(二)以貫徹新發展理念為主線,做實做優財政收入。充分發揮財政政策“四兩撥千斤”的調節作用,竭力支持集賢產業園、西部智能裝備產業園園區建設,發展壯大現代工業,為培植新稅源打下堅實基礎。深入推進綜合治稅,進一步完善稅源控管機制,健全協稅護稅體系,落實稅收體制改革,做好環保稅、水資源稅啟征工作。深掘增收潛力,強化稅收稽查,防止跑冒滴漏,做到顆粒歸倉。嚴格執行國家減稅降費政策,繼續加大對亂收費的查處和整治力度。認真貫徹新發展理念,更加注重收入的結構和質量,努力提高稅收收入占比,推進財政高質量發展。

(三)以資金安全規范為底線,提升財政支出效益。牢固樹立過緊日子思想和精細理財理念,做到?;?、保重點、壓一般。嚴格落實中央八項規定實施細則,堅持厲行節約、勤儉辦事,嚴控“三公”經費,壓縮差旅費、會議費等公務開支,切實降低行政運行成本,努力實現行政運行費用壓縮5%的目標;強化預算執行約束,減少和規范預算調整事項;加快財政支出進度,繼續實施預算執行目標考核制度,推進預算均衡支出;擴大基本支出定員定額管理范圍,建立健全定額標準動態調整機制;按照中省市最新政策規定,取消之前年度執行的非稅收入成本性返還支出政策,嚴格執行政府非稅收入“收支脫鉤”政策;加大清理盤活沉淀資金力度,加快預算下達和資金撥付,減少資金滯留,確保公共資金高效安全運轉。

(四)以增進人民福祉為目標,盡心盡力改善民生。堅持兜底線,提高精準性,穩定持續增進民生福祉。優先確保對民生類項目的資金投入,及時兌付各項涉農惠農資金,做好民生實事。促進教育發展,支持縣城新區中小學、城北幼兒園等項目建設。推動文化事業繁榮,支持完善城鄉公共文化服務體系。支持醫藥衛生體制改革。加快機關事業單位養老保險制度改革。全力推進公共租賃保障房建設。逐步建立健全實施鄉村振興戰略財政投入保障制度,支持“三個美麗”建設,公共財政更大力度向“三農”傾斜。支持農業供給側結構性改革,促進獼猴桃、苗木花卉、特色農業等做優做強。深化農村綜合改革,積極做好“一事一議”財政獎補及壯大村級集體經濟試點,加快美麗鄉村建設,推進“三變”改革,多渠道增加農民收入。支持打好精準脫貧攻堅戰,強化財政扶貧資金管理,全力推進財政涉農資金整合,穩定扶貧投入機制,集中財力確保精準扶貧、精準脫貧各項政策措施落地生根,全面實施扶貧資金績效管理。

(五)以深化財稅改革為途徑,建立健全現代財政制度。嚴格落實預算法,切實硬化預算約束。積極做好省、市事權與支出責任劃分改革。認真落實稅收制度改革任務。深化國庫集中支付改革,完善現代國庫管理體系。深入實施中期財政規劃管理,提高中期財政規劃的科學性,增強對年度預算編制的指導作用。嚴格落實爭取上級專項資金考核獎勵辦法,增強部門向上爭取資金、減輕縣財政壓力的主動性。推進政府購買服務改革。嚴格執行《黨政機關公務用車管理辦法》,進一步規范公務用車管理。積極落實行政效能革命,深化清理收費改革,及時落實費改稅任務。堅持以公開為常態、不公開為例外,不斷拓展預算公開的內容和范圍,完善預算公開的方式方法,全面提高預算透明度,強化社會監督。

(六)以強化管理監督為保障,嚴抓嚴管提升效能。全面實施績效管理,不斷提高財政工作效率、財政政策效能和財政資金效益。將績效理念和方法深度融入預算編制、執行和監督的全過程,關注支出結果和政策目標實現程度。強化績效目標管理,逐步建立預算安排與績效目標、資金使用效果掛鉤的激勵約束機制。加強績效目標執行動態監控。加快推動績效評價提質擴圍。加強政府債務管理,加快債務置換力度,有效防控政府債務風險,堅決制止違法違規融資擔保行為。強化財政監督檢查,建立健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制,確保財政職能有效發揮和財政資金使用效益。

各位代表,2018年工作任務已經明確。讓我們在縣委的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,深入貫徹黨的十九大精神,堅持新發展理念,落實高質量發展要求,統籌推進財政各項工作,干在實處、走在前列,確保圓滿完成全年財政預算和各項工作任務,為新時代周至經濟社會追趕超越作出新的貢獻!

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